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Das Buchungsjournal bietet eine Übersicht über alle Buchungen. Durch Öffnen eines Buchungssatzes können weitere Details eingesehen werden.


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Diese Merkmalsgruppe enthält Attribute zur Suche und Filterung von Journaleinträgen. Sie ermöglicht es Benutzern, relevante Buchungen anhand verschiedener Kriterien schnell zu finden und einzugrenzen.
MerkmalBeschreibung
Pos.Angabe der Journal-Position und Link zum Buchungs-Datensatz.
GesellschaftAngabe der Gesellschaft.
JahrAngabe des Buchungsjahres im Format JJJJ.
MonatAngabe des Buchungsmonats im Format JJJJ-MM.
BuchungsdatumHier siehst du das Datum der Buchung.
DebitorAngabe des Debitors (bei Ausgangsrechnungen).
KreditorAngabe des Kreditors (bei Eingangsrechnungen).
FirmaAngabe des Namens des Debitors/Kreditors.
BuchungstextAngabe des Buchungstextes.
SachkontoAngabe des Sachkontos.
Betrag netto [€]Angabe des Netto-Buchungsbetrages in Euro.
Betrag brutto [€]Angabe des Brutto-Buchungsbetrages in Euro.
Steuer [%]Angabe des Mehrwertsteuersatzes in Prozent.
Steuer KontoHier siehst du die Übersicht über deine Steuer-Konten.
Steuer CodeHier siehst du den Steuer-Code.
Konto für nicht abziehbare Vorsteuer QuotierungHier siehst du die Quotierung des Kontos für nicht abziehbare Vorsteuer.
Nicht abziehbare Vorsteuer Betrag [€]Hier siehst du den nicht abzugsfähigen Vorsteuerbetrag in Euro.
Vorsteuer Quotierung [%]Hier siehst du den Prozentsatz der Vorsteuerquote.
KostenstelleAngabe der Kostenstelle.
BuchungstypAngabe des Buchungstyps (Eing.rechn./Ausg.rechn./Sollstellung).
BuchungshinweisHier siehst du den Buchungshinweis.
LeistungsdatumHier siehst du das Datum der Leistung.
BelegdatumHier siehst du das Datum des Belegs.
EingangsdatumHier siehst du das Eingangsdatum.
ZahlungszielAngabe des Zahlungsziels im Format TT.MM.JJJJ.
Eingebucht amAngabe des Erstellungszeitpunktes des Jounal-Datensatzes.
Eingebucht durchAngabe des Namens des Buchenden.
BK JahrAngabe des BK-Abrechnungsjahres.
Verbucht amAngabe des Datums des FiBu-Exports.
Verbucht durchAngabe des Namens desjenigen, der den FiBu-Export durchgeführt hat.
MandantAn dieser Stelle ist der logische Mandant sichtbar. Dieser ist immer 01, solange die Mandantentrennung nicht aktiviert wurde. Beachten Sie die Hilfe.
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